员工出差期间因公务需要所产生的交通费、住宿费等支出,可以凭借相关合法票据进行报销,对于超出差旅费标准的,不能报销。今天树图网给大家整理了有关员工报销差旅费补付现金会计分录和相关报销流程,来一同了解下吧。
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