根据《关于做好涉密资质单位保密检查工作的通知》文件的具体要求,公司组织开展了保密工作自查自纠工作,一是保密工作领导责任制落实情况:公司保密委员会定期召开会议,公司领导重视保密工作并进行研究布置,对保密工作经费给予保障,加强保密技术防护措施等。
二是涉密人员管理情况:公司对涉密人员采取先审后用,以岗定密,并经过保密教育培训获上岗资格,并交纳保密风险抵押金。
全体涉密人员按规定报备公安机关,对涉密人员出国境等事项严格履行保密审批手续。
涉密人员离岗管理,严格执行公司涉密人员管理规定,进行脱密期管理,重要涉密人员脱密期3年,一般涉密人员脱密期1年,脱密期满按规定退还其交纳的保密风险抵押金。
三是涉密载体管理情况:涉密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保管、销毁严格按公司涉密载体管理有关规定执行,形成闭环管理。
四是保密要害部门部位管理情况:公司要害部门部位的人防、物防、技防措施到位,对进入要害部门部位的人员进行审批并办理登记手续。
公司所有涉密计算机严格按照保密要求部署了三合一保密管理系统,并对开放刻录、打印功能的涉密计算机部署了刻录、打印审计系统。
所有涉密计算机均设置了密码保护,及时更新病毒库并定期查杀。