20xx /8—至今:XX工程有限公司 [ 1年10个月]
1、负责建立健全适合本公司的审计体系和系统,撰写、完善审计程序;
2、负责根据公司目标制定年度计划并分解,组织计划实施;
5、负责招投标评审,鉴证流程,在评标答辩中提出个人问题和意见;
6、负责对审计实施进行直接督导,运用专业判断,对审计结果进行判断;
7、负责选择工程审计中介机构,对公司工程项目进行审计,并监控付款进度;
8、负责汇总、整理、沟通并出具内部审计报告,对内部审计后续事项进行监控。
20xx/7--20xx /7:XX食品有限公司 [ 1年]
1、负责制定部门目标与计划并促成计划的实施及目标的达成;
3、负责COSO各流程的定期测试,确保各流程控制符合集团内控要求;
4、负责将各项最新内控要求传达至各部门,并对相关人员进行内控培训;
6、负责审阅审计小组工作结果及内部审计报告,并督促问题整改;
7、负责同中国区内审部门的交流与沟通。
20xx /9--20xx /7xx金融学院审计学本科
多年审计经验,精通内部审计的确认项目:财务,内控,业绩审计。掌握咨询项目:舞弊审计,管理和,绩效审计,掌握流程审计。有较强的职业敏感性和优秀的职业判断力。工作稳健高效,敬业,有良好的职业道德。善于沟通及团队协作,逻辑分析能力及表达能力强,并曾在著名内审报刊上发表过专业文章。具有较强的学习能力,不断钻研新业务及加强自我培训与提高,能承受较大压力下的工作。